今年以來,經(jīng)濟責任審計一處認真貫徹審計法規(guī),嚴格執(zhí)行《國家審計準則》,切實規(guī)范審計行為,全面加強審計質(zhì)量建設(shè),督促審計查出問題的整改落實,努力提高審計成果利用率,有效促進了審計質(zhì)量建設(shè)和審計“免疫系統(tǒng)”功能的發(fā)揮。
一是始終堅持堅持依法審計。認真執(zhí)行《中華人民共和國審計法》和《黨政主要領(lǐng)導干部和國有企業(yè)領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定》等法律、法規(guī)的規(guī)定,緊緊圍繞廳黨組中心工作,制定目標明確、內(nèi)容清晰、重點突出、操作性強的審計實施方案;按照《國家審計準則》開展審計實務(wù)作業(yè),規(guī)范審計程序,約束審計行為,嚴格執(zhí)行計劃管理、項目實施、檔案移交等審計程序規(guī)定;對審計查出的問題作出全面如實的揭示反映,根據(jù)“一二三四”的審計理念和審計組會議討論決定提出審計處理意見和建議;審計人員持證上崗、亮證執(zhí)法,做到了依法、文明、廉潔、規(guī)范審計。
二是狠抓審計質(zhì)量全過程控制。依據(jù)《國家審計準則》全面加強審計現(xiàn)場管理,規(guī)范執(zhí)法行為,把審計質(zhì)量控制貫穿于審計工作的全過程。在摸清被審單位基本情況的基礎(chǔ)上,制訂目標明確、內(nèi)容細化,重點突出,可操作性強的實施方案;審計實施過程中,對重點領(lǐng)域、重點項目、重點資金,以及人民群眾關(guān)心的熱點、難點、疑點問題,確保查深、查透、查實;堅持在審計現(xiàn)場復核審計證據(jù),確保審計證明材料的準確、充分,審計工作底稿記錄真實、內(nèi)容完整;嚴格執(zhí)行三級復核制度,對每一個審計項目從審計工作底稿到審計文書,均嚴格按程序和權(quán)限進行全面復核檢查;始終高度重視審計文書質(zhì)量,認真分析研究,反復加工提煉;把審計決定執(zhí)行和審計意見建議采納作為鞏固審計成果、擴大審計效果的一項具體措施,及時督促、長抓不懈。
三是加強審計質(zhì)量責任制管理。根據(jù)年度目標考核責任情況,制定處室目標責任分解表,將工作任務(wù)、審計質(zhì)量、審計整改落實、以及廉政建設(shè)等內(nèi)容細化到每個人,責任落實到人;在年度各個項目實施過程中,切實加強責任目標執(zhí)行的管理,分階段講評,督促大家認真完成目標責任;年底在全處會議通報年度目標責任考核情況,認真總結(jié)工作成績,仔細查找存在的不足,認真分析產(chǎn)生問題的原因,制定切實可行的整改方案,并及時抓好落實,確保審計質(zhì)量逐年提高。
四是認真開展審計質(zhì)量自我檢查。根據(jù)《甘肅省審計廳關(guān)于開展審計質(zhì)量和審計整改落實檢查工作的通知》要求,組織全處審計人員,采取審計項目主審自查自糾、審計組長交叉復檢、處室領(lǐng)導把關(guān)的方式,對今年實施的7個審計項目質(zhì)量建設(shè)情況進行了一次認真的“回頭看”。對已經(jīng)完成的審計項目質(zhì)量建設(shè)以及審計決定整改落實情況進行自我檢查,對正在實施的審計項目質(zhì)量進行動態(tài)跟蹤控制。通過自查自糾,查找了存在問題,分析了產(chǎn)生問題的原因,糾正了薄弱環(huán)節(jié),完善管理辦法,制訂了整改措施,總結(jié)了經(jīng)驗教訓,進一步強化了審計質(zhì)量是審計工作的生命線的理念,鞏固了審計質(zhì)量建設(shè)成果。